R. S. N. 189 Del 21-09-2011
R. G. N. 405 Del 05-10-2011
OGGETTO: : Liquidazione alla Ditta A.M. ITALIA S.r.l. da SCISCIANO (NA) per
prelievo,trasporto e conferimento di sostanze pericolose presso siti autorizzati.
CIG
L'anno duemilaundici addì ventuno del mese di settembre, il Responsabile del
Servizio APICELLA ANIELLO
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso :
Che questo Comune per fronteggiare l’emergenza rifiuti e, venire incontro alle
esigenze di coloro che provvedono in proprio alla pulizia di giardini anche
mediante puta di fiori e alberi ornamentali e nel contempo procedere alla pulizia
delle numerose aree verdi di proprietà Comunale con l’ausilio di dipendenti,
dovette noleggiare un cassone scarrabile dalla Ditta A.M. Italia da Scisciano e
depositarlo momentaneamente in attesa di procedere allo smaltimento degli
stessi in località Fiume;
Che, nella mattinata del 26/06/2011 ignoti davano fuoco al cassone e con esso i
rifiuti ivi depositati;
Che, detta area a seguito di incendio venne sottoposta a sequestro dal locale
Comando Forestale per poi procedere il 27/07/2011 al dissequestro per
permettere la classificazione dei materiali e procedere allo smaltimento degli
stessi previo analisi ecc:;
Attesa l’urgenza dettata dalla necessità di riconsegnare l’area stessa al Corpo
Forestale si contattava la Ditta A.M. Italia stessa per il prelievo del cassone
contenente i materiali previo analisi da effettuare presso centro specializzato;
Visto al fattura n° 239/11 del 31/08/2001 dell’importo di € 9.651,84 compreso
IVA per il prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti urbani contenenti sostanze
pericolose come si evince da certificati di analisi in ossesso di questo Ufficio;
Atteso, quindi, che il credito è divenuto liquido ed esigibile per
l’intervenuta esecuzione dei lavori;
Con la presente,
D E T E R M I N A
Di impegnare la somma di € 9.651,84 compreso IVA per il prelievo, trasporto e
smaltimento di sostanze pericolose;
Di liquidare alla Ditta A.M. ITALIA S.r.l. da SCISCIANO (NA), la somma
complessiva di € 9.651,84 compreso IVA, a fronte della fattura come in
premessa riportata;
Di imputare la spesa complessiva di € 9.651,84 compreso IVA, sul codice
1.09.05.03 Cap. 1272.00 del bilancio 2011;
Di Inviare copia del presente, unitamente alla fattura, all’Ufficio Ragioneria per
gli adempimenti consequenziali.
IL RESPONSABILE UTC
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Geom. Aniello APICELLA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa NAPPI ROSA
Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì Il Responsabile U.T.C.
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Il
Responsabile
del Servizio
AA.GG.
Geom. Aniello Apicella
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 05-10-2011 per quindici giorni consecutivi.
Roccarainola lì, 05-10-2011.
Il Responsabile
Dott. Gennaro Aiello
venerdì 14 ottobre 2011
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